送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-27 13:36

你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。

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相关问题讨论
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款, 然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
1反了。 专项拨款有没有相应的文件规定。
2017-04-23 19:58:58
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你应该是 借:银行存款 贷:专项应付款 借:专项应付款 贷:现金
2019-07-15 17:34:49
你好,核销专项应付款时,贷方是  其他收益  科目
2022-12-01 14:59:06
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