以前会计一直没有做进销项税额,现在做2022年一月的账想补上进销项税额,但是抵扣票都是去年开的,应该把进销项税额补在期初吗?怎么做分录?
学堂用户ezajkk
于2022-04-29 21:54 发布 900次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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没抵扣的,都做
建议没抵扣的都做在去年
借:成本费用,存货等科目
应交税费-待转进项税
贷:应付账款
本年认证后
借:应交税费-增值税-进项税
贷:应交税费-待转进项税
2022-04-29 22:22:11
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您好,借;应交税费-应交增值税-加计扣除,借;主营业务成本,负数。
2018-04-14 16:29:35
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你好,只需要根据增值税应纳税额做结转未交增值税分录
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-01-20 16:57:18
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你好,抵扣1500
进项抵扣销项不需要做分录
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 100
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 100
2017-01-11 15:39:11
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借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
2017-02-20 10:06:29
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