- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
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你好,你开发票,借应收账款
贷主营物业收入
应交税费应交增值税销项税
甲方支付朗劳务工资是为你代付
借 工程施工-劳务成本
贷应收账款
最后结转成本
借主营业务成本
贷工程施工
2022-04-29 23:33:22
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你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020-07-23 11:05:59
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开发票给中铁
借:应收账款 20
贷:营业收入和税20
中铁代发工资
借:应付职工薪酬
贷:应收账款
2019-01-28 14:18:32
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摘要写的是发生的xx业务
2019-05-06 11:16:38
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您好,借 预付账款 贷银行存款 借 劳务成本 贷预收账款
2019-11-13 15:22:50
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