老师,问一下1、我们老板垫付的网站推广费,做帐时是 借:销售费用 贷:其他应付款吗? 2、上个月工资少计提200元,做帐还有季报报税时都按错的做的,怎么办呀老师
阳光总在风雨后
于2017-04-25 14:25 发布 1073次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-25 14:38
老师,那实际操作的话我用做什么账务处理吗还?我们现金发的工资
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您好!是的。
正确的做法就是你补充计提,然后重新申报报表。
但是实际操作建议你算了
2017-04-25 14:27:05
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你好,是这个广告费款项没有支付的意思?
2019-07-26 16:50:04
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你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
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是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
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您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36
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