送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-25 14:38

老师,那实际操作的话我用做什么账务处理吗还?我们现金发的工资

阳光总在风雨后 追问

2017-04-25 15:19

好的,知道了,谢谢老师,还有就是我们老板想往公户存100万元,以什么名义存进去不缴税用的时候还可以取出来呢?实际注册资金还没往里存,但是以注册资金存的话得交印花税吧老师,而且用的时候不能外取吧

宋生老师 解答

2017-04-25 14:27

您好!是的。
正确的做法就是你补充计提,然后重新申报报表。
但是实际操作建议你算了

宋生老师 解答

2017-04-25 14:41

您好!不用了。就不管它了。做到这个月就行了。

宋生老师 解答

2017-04-25 15:22

您好!借款

上传图片  
相关问题讨论
您好!是的。 正确的做法就是你补充计提,然后重新申报报表。 但是实际操作建议你算了
2017-04-25 14:27:05
你好,是这个广告费款项没有支付的意思?
2019-07-26 16:50:04
你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...