送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-05-05 10:09

同学你好
借,管理费用等452000
贷,应付职工薪酬452000
2
借,应付职工薪酬452000
贷,主营业务收入400000
贷,应交税费一应增一销项52000
3
借,主营业务成本250000
贷,库存商品250000

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 借,管理费用等452000 贷,应付职工薪酬452000 2 借,应付职工薪酬452000 贷,主营业务收入400000 贷,应交税费一应增一销项52000 3 借,主营业务成本250000 贷,库存商品250000
2022-05-05 10:09:11
您好!借管理费用-福利费11500 贷库存商品10000 应交税费-应交增值税1500
2017-06-10 11:06:27
同学你好,分录如下: 借:资产减值损失600000—595300 贷:存货跌价准备600000—595300
2020-06-04 13:40:04
你好 这个产品是你们自己制作的 还是外购的?
2019-10-17 10:25:56
拆迁补偿是直接计入开发成本处理的。
2019-07-02 11:36:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...