- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-05 10:09
同学你好
借,管理费用等452000
贷,应付职工薪酬452000
2
借,应付职工薪酬452000
贷,主营业务收入400000
贷,应交税费一应增一销项52000
3
借,主营业务成本250000
贷,库存商品250000
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贷,应交税费一应增一销项52000
3
借,主营业务成本250000
贷,库存商品250000
2022-05-05 10:09:11
您好!借管理费用-福利费11500 贷库存商品10000 应交税费-应交增值税1500
2017-06-10 11:06:27
同学你好,分录如下:
借:资产减值损失600000—595300
贷:存货跌价准备600000—595300
2020-06-04 13:40:04
你好 这个产品是你们自己制作的 还是外购的?
2019-10-17 10:25:56
拆迁补偿是直接计入开发成本处理的。
2019-07-02 11:36:08
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