- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
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您好!借管理费用-福利费11500 贷库存商品10000 应交税费-应交增值税1500
2017-06-10 11:06:27
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同学你好
借,管理费用等452000
贷,应付职工薪酬452000
2
借,应付职工薪酬452000
贷,主营业务收入400000
贷,应交税费一应增一销项52000
3
借,主营业务成本250000
贷,库存商品250000
2022-05-05 10:09:11
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借:销售费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 贷:库存商品
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-10 17:48:49
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你好,一、需要视同销售,按市场价,借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,二、借:管理费用-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-16 10:46:29
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借劳务成本,贷银行存款,确认收入之后结转到主营业务成本。不管是外面的车还是自己的车都是这么坐,外面的车需要对方给你开租赁发票,如果没有租赁发票,这个与车相关的做不了,自己的车正常坐就可以了
2023-05-10 18:53:23
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