老师,我们的外账是这样的,有300万应收的贷方余额,还有应付的账款也有100多万的借方余额。其实这些账都是以前年的会计留下来的问题,实际上我们是没有欠或是多收的这种情况。现在还有一个问题就是我们的其他应收应付里这有很大的余额,所以我想用这个其它应收及其它应付上的余额来冲这个应收应付的余额。把它们做平。这样可以吗?
林妙
于2017-04-26 10:36 发布 741次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-26 11:33
老师这是我公司的科目余额表,我就是上边的问题,
相关问题讨论
老师这是我公司的科目余额表,我就是上边的问题,
2017-04-26 11:33:40
我不知道内账是多少,外账是多少?如何分,要知道金额
2019-11-28 20:09:04
因为这两个公司就做了一个内账呢
2020-01-09 16:22:44
你好这个没法处理 你只有把应收账款收到的钱转公户 才好冲 应付账款付款的钱对于的冲往来 不要挂太多 这些往来科目 税局关注的很多
2019-08-23 11:44:54
你好 收回来或者支付
2021-12-08 14:42:06
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方老师 解答
2017-04-30 06:56