我现在做年报,2016年业务招待费当时账上记载的发生额是6184.64元,16年的收入是188034.18,6184.64*0.6=3710.78 188034.18*0.005=940.17 请问是不是只能扣除940.17,5244.47需要做纳税调增呢,然后我要填写纳税调整项目明细表时调增5244.47元,不知道我这样对吗
香水百合
于2017-04-26 10:51 发布 726次浏览
- 送心意
伍老师
职称: 税务师
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您好,学员,您要是有业务招待费的话就需要填写。
2019-03-26 09:17:47
你好,账载金额是你账上做的
税收金额是发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来。
2024-05-16 10:57:59
账载金额就是实际支付的金额
2022-03-09 14:53:45
您好
业务招待费不可以调减的
2020-05-27 17:26:23
你好,如果账上有,是需要据实填写的。
2020-04-17 16:07:57
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