老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师,您好,我们老板上个月借给了公司10万,(他本身的实缴资金一直没有完全到账。)我们做账到其他应付款,这个月他打算把这笔钱作为实缴实收资本,现在,如果我改了5月帐,这个印花税能在6月补交吗?还是在6月其他应付款转实收资本,6月交印花税?
答: 您好,不用改5月份的账,在6月份将其他应付款转为实收资本就是了。然后申报6月份的印花税。
请问老师去年股东借了2万块钱给公司,被入账成立实投资款,为了避免交印花税现在怎么账本调整成其他应付款呢
答: 你好 你们把钱还给股东 冲借款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司新成立,收到股东投资款1万元,以后陆续注入投资款,可不可以先放到其他应付款,一个月或半年再转到实收资本里,然后再交印花税
答: 陆续投入,就需要陆续计入实收资本核算的
美丽心情 追问
2017-04-27 09:27
邹老师 解答
2017-04-27 09:27