送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-27 15:21

借;预付账款  贷;银行存款 
借;劳务成本等科目  贷;预付账款

娟子 追问

2017-04-27 15:23

@邹老师:预付账款下如果设明细科目,票买回后没法对应怎么办,因为行业比较特殊,可不可以不设明细科目

邹老师 解答

2017-04-27 15:24

不设置明细科目是不合规的的,如果你查账,也不知道预付给谁了

娟子 追问

2017-04-27 15:26

@邹老师:这是外账,查账也只会是查内外,可不可以不设,如果要设,对应不了怎么办

邹老师 解答

2017-04-27 15:27

外账就更需要设置了

娟子 追问

2017-04-27 15:29

@邹老师:买回的发票对应不了怎么办

邹老师 解答

2017-04-27 15:29

这个就是你们不按规定汇款或取得发票带来的问题

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款 借;劳务成本等科目 贷;预付账款
2017-04-27 15:21:58
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57
借库存商品 贷应付账款,你这个之前做收入吗,19年这个? 你这个成本之前没有做?
2020-04-08 19:09:43
原则上应该使用以前年度损益调整,调2018年账,补交2018年企业所得税
2019-10-31 15:25:45
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