- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-05-11 11:31
同学,你好,要通应付职工薪酬这个科目
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同学,你好,要通应付职工薪酬这个科目
2022-05-11 11:31:00
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好,严格来说不可以的,必须通过应付职工薪酬来。
2022-05-11 11:30:15
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你好,个人建议是先计提,然后再做缴纳的分录
2022-05-11 11:27:34
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这个有差额吗,没有发票可以直接贴之前后面,这个实际发生费用是不是20年,可以次年5.31号之前取得发票都可以税前扣除,不需要调账没有差额话
2021-03-05 12:02:28
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做长期待摊费用,然后筹建期二月份开的管理费用开办费
2023-03-25 15:29:47
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lily 追问
2022-05-11 11:59
刘艳红老师 解答
2022-05-11 12:00