如果增值税销项税额小于当期可抵扣的进项税额,比如销项税额10000,进项税额19000,那么差额9000是都算留底税额吗?纳税申报表中这个数填在哪个附表里面呢?
郭小纯
于2017-04-29 17:23 发布 926次浏览
- 送心意
张瑶老师
职称: 中级会计职称
2017-04-29 17:36
你好,差额9000属于留底税额,在相关销项表,进项结构表都填写无误后,增值税申报表主表会自动生成这个数据的。
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你好,差额9000属于留底税额,在相关销项表,进项结构表都填写无误后,增值税申报表主表会自动生成这个数据的。
2017-04-29 17:36:08
截图上期和本期的看下
2019-03-05 10:19:12
是的,申报表的进项税是根据留底税额计算的,你可以在账面进项税额和留底税额之间来比较差额。
2023-03-14 16:04:59
你好几月份申请了增量留底退税吗?
2022-06-08 18:13:08
同学你好
很高兴为你解答
你问的是如何填报?
2021-11-25 11:29:40
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郭小纯 追问
2017-05-01 20:11