送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-05-02 10:29

一般是先暂估费用,等下月实际收到发票时,做红冲处理,然后重新编制凭证。

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相关问题讨论
一般是先暂估费用,等下月实际收到发票时,做红冲处理,然后重新编制凭证。
2017-05-02 10:29:55
借;制造费用等科目 贷;预付账款
2017-02-10 08:56:20
1、可以红冲原来的分录,按正确的分录进行登记 2、也可以调整错误的科目 原来错误的是挂在哪个科目了?
2018-05-03 18:15:49
你好 借:预付账款3000 贷:银行存款3000 借:管理费用4200 贷:预付账款3000 贷:银行存款1200
2020-07-02 10:28:19
你好,对的
2018-10-15 10:43:25
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