送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-05-01 16:01

不建议你这样做,因为你前后两个钱,都是缴纳电费的,性质是一样的,那个其他应付款变成预付账款会比较容易核算

张元 追问

2020-05-01 16:09

第二个分录改成借制造费用4万  贷预付账款4万  可以吗

王超老师 解答

2020-05-01 16:11

可以的,这个是比较常规的分录的

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不建议你这样做,因为你前后两个钱,都是缴纳电费的,性质是一样的,那个其他应付款变成预付账款会比较容易核算
2020-05-01 16:01:09
你好,劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额 减除费用:预扣预缴税款时,劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按收入的百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得,以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额,计算应预扣预缴税额。劳务报酬所得适用个人所得税预扣率表二 个人所得税劳务报酬所得项目计税依据为不含增值税收入。 借:其他应付款 (个税金额)贷:应交税费应交个人所得税(个税金额) 借:其他应付款(8万-扣除个税金额) 应交税费应交个人所得税 贷:银行存款8万
2020-01-21 17:13:26
您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。 第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。
2017-03-04 16:28:00
你好,来了发票的直接做后边的,没有做前边的
2019-04-23 15:06:07
你好 金额好多这个制造费用
2020-04-23 13:58:05
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