公司月初发放上月工资,借应付职工薪酬,贷银存,月底计提当月工资时,借管理费用-工资贷应付职工薪酬。那月底结转时,是结转实际发放的工资还是计提的工资?
飞飞
于2017-05-02 13:21 发布 1250次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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