刚刚接到税务局的电话,说我们增值税留底退税有问题,要我周一把钱再退回去,还有可能涉及到补税。我们是建筑行业,有个一般计税9%和一个简易计税3%,我们通常简易计税开的多,交的税也多,一般计税由于没有销项就没交税。税务局意思是我们简易计税部分收入没有按比例做进项税额转出。懵了!请教老师具体怎么转出?我需要做哪些准备
陪你考证的初级班主任
于2022-05-13 15:31 发布 1155次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-13 15:35
你好同学,正常简易计税的对应的那部分发票的话,是不可以抵扣销项。嗯,你需要在表二里面填写进项税额转出。
相关问题讨论
你好同学,正常简易计税的对应的那部分发票的话,是不可以抵扣销项。嗯,你需要在表二里面填写进项税额转出。
2022-05-13 15:35:57
普票又不能抵扣,不用进项转出
2019-01-03 09:54:24
我咋觉得看不懂呢
2021-02-17 23:29:47
比如我一般计税的10万税额,简易计税的6万税额,我抵扣了6万的进项,这进项都是针对10万税额的,需要做转出?
2022-02-11 14:08:08
同学你好
一般计税的项目你们收到专票可以抵扣
简易计税的你们不能抵扣
2021-06-08 09:05:47
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李霞老师 解答
2022-05-13 15:36