发现去年交的社保费没有计提,直接做成借:应付职工薪酬/社保,贷:银行存款造成期末结转应付职工薪酬借方还有余额,这种年报时怎么调整呢
丽茶阁
于2017-05-03 21:06 发布 1046次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
你好,社保基数是应付职工薪酬
2019-02-20 15:51:02
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,公司社保,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
计提工资,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款
2020-03-12 15:36:43
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
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