老师,我想请教一下免税收入作进项转出相关的问题。假如我有一项免税的技术服务收入是4月开票和申报的,但因为技术服务履行的期限比较长,发生的进项税涉及到好几个月,这种情况要怎么做进项转出呢?
Jessica
于2022-05-16 16:04 发布 400次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 原来 的借方做的什么科目 。 你要转出出来 ; 比如借成本或者费用贷进项税转出 ; 填写附表2 去转出
2022-05-16 16:06:17

您好!按正常来说,如果他是免税的,是不能开专用发票给你的。只能开普通发票给你。
2016-06-22 14:03:30

按不含税收入进行分配处理
2018-08-14 14:30:56

向境外提供符合条件的的技术服务费,是免税的。关于发布《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》的公告国家税务总局公告2013年第52号:(九)向境外单位提供的下列应税服务:1.研发和技术服务(研发服务和工程勘察勘探服务除外)、信息技术服务、文化创意服务(设计服务、广告服务和会议展览服务除外)、物流辅助服务(仓储服务除外)、鉴证咨询服务、广播影视节目(作品)的制作服务、远洋运输期租服务、远洋运输程租服务、航空运输湿租服务。
2015-12-15 12:47:35

可以的,销售采购相对应
2019-01-20 23:42:45
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