老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
老师,纳税人提供技术转让,技术开发,技术咨询,技术服务,免征增值税。那如果是接受技术服务呢,这个进项税能不能抵扣
答: 您好!按正常来说,如果他是免税的,是不能开专用发票给你的。只能开普通发票给你。
增值税免税项目:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 ,老师,这个意思是软件公司自主研发的产品销售以后针对这个产品产生的技术服务免征增值税吗?还是针对所有对其他企业产生的技术服务免征增值税哟
答: 你好 ; 这个是可以的;但是你们需要备案的;这个是需要相关开票 和 备案 处理才能享受免税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
技术转让交不交增值税?纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。技术转让按销售无形资产缴纳增值税
答: 您好,符合条件的技术转让不交增值税,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。如果缴纳增值税,技术转让按销售无形资产缴纳增值税的。