老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

老师,纳税人提供技术转让,技术开发,技术咨询,技术服务,免征增值税。那如果是接受技术服务呢,这个进项税能不能抵扣
答: 您好!按正常来说,如果他是免税的,是不能开专用发票给你的。只能开普通发票给你。
增值税免税项目:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 ,老师,这个意思是软件公司自主研发的产品销售以后针对这个产品产生的技术服务免征增值税吗?还是针对所有对其他企业产生的技术服务免征增值税哟
答: 你好 ; 这个是可以的;但是你们需要备案的;这个是需要相关开票 和 备案 处理才能享受免税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
技术转让交不交增值税?纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。技术转让按销售无形资产缴纳增值税
答: 您好,符合条件的技术转让不交增值税,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。如果缴纳增值税,技术转让按销售无形资产缴纳增值税的。

