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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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销项税额 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
进项税额 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2020-03-10 16:46:24
是的,如果是没有认证的话,就是放入待抵扣进项税额科目,但是分录不是这么写的,而是借库存商品 应交税费-待抵扣进项税额 贷应付账款,下个月认证了,借应交税费-进项,贷应交税费-待抵扣进项税额。
2018-12-25 15:24:08
你好; 你做账是按9%计算抵扣哈 ; 因为申报表也是按9%计算的;所以这个时候不看你的发票了
2023-03-24 11:03:15
你好,这样处理是正确的
2018-09-03 16:56:05
对的是的,在增值税附表二、第十栏和8b里面填写
2022-05-17 12:35:38
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