待认证进项税额下月认证后,借记应交税费_应交增值税_进项税额,贷记应交税费_应交增值税_待认证进项税额,对吗,后面不用铁原始凭证是吧
亲学生
于2018-09-03 16:55 发布 821次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,这样处理是正确的
2018-09-03 16:56:05

你好 自己写一个结转明细做附件就行了
2019-12-09 09:40:37

借:应交税费-转出未交增值税300
贷:进项税额300
借:应交税费-未交增值税300
贷:应交税费-转出未交增值税300
2020-01-21 14:34:23

借:应交税费_应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本,这个可以附上发票复印件的
2021-09-22 10:23:16

你做的是结转税额的分录吗?现实工作中,只要做第二步,第一步年底做一笔结转为0就可以了。
2016-09-22 22:56:56
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