你好老师,我想咨询一下,如我公司收到一笔专项应付款,用于缴费罚款,收到时,分录:借:银行贷:其他应付款—专项款,那我支出后如何冲销专项应付款科目呢,谢谢 可是这笔款就专门用来交这笔罚款的 请问完整的分录是这样:1、借:银行存款贷:专项应付款,2、借:营业外支出—罚款,贷:银行存款,3、借:专项应付款 贷:营业外支出—罚款。这样吗对?
欣欣子
于2022-05-18 13:39 发布 1199次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好!是啊。你有人给你补贴了,你自然是自己没有支出了
2022-05-18 15:21:23

同学你好
对的
是这样做的
2022-05-18 13:47:20

您好,这样操作也可以的,但是把其他应付款,改为其他应收款更好。
2018-10-14 15:26:49

这个是赤裸裸的调整利润啊,调整分录要有足够证据才可以啊,只要证据充分可以
2017-02-17 15:21:23

借其他应付款借营业外支出负数
2020-01-04 21:44:01
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