- 送心意
美橙老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
借:营业外收入
贷:管理费用(去年做的管理费用%2B进项转出)
2022-05-18 17:27:36
你好,这样做分录是不对的
2017-01-04 10:06:06
借应交税费增值税加计扣除负数
贷营业外收入负数
2022-01-07 15:41:56
你好,每月不需要做加计抵减的分录,应该等到实际缴纳增值税享受到这个优惠时再做分录。之前做的分录应该都冲红,因为你实际并没有享受到加计抵减。
2022-01-06 11:22:37
你好,应该时候抵减做, ,没有抵减,你负数冲掉你做分录
2022-01-05 11:13:31
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