老师你好,我这边是国企,接受财政下拨的工程款(几个工程项目,涉及资金几千万),这边入账是入专项应付款了,等竣工结算后转入固定资产,然后计入资本公积,还是直接先计入递延收益,后期分期摊销到营业外收入 财政下拨的时候注明的是“***工程资金”
陪你考证的初级班主任
于2022-05-20 10:47 发布 910次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
直接先计入递延收益,后期分期摊销到营业外收入
财政下拨的时候注明的是“***工程资金”
2022-05-20 10:53:08
同学你好
待拨款项目完成后,属于核销部分,报经批准后,冲销“专项应付款”科目,形成资产的,只要工程竣工验收合格,交付使用后,增加固定资产时,就可将形成的资产转专项应付款核销,同时转增资本公积。
2021-07-07 14:51:30
这个是做营业外收入核算
2019-07-10 10:35:45
借:递延收益, 贷:营业外收入。
做这个分录
2023-04-04 15:38:20
你好,转为营业外收入核算的
2018-12-06 09:48:17
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