送心意

朴老师

职称会计师

2023-04-04 15:38

 借:递延收益, 贷:营业外收入。
做这个分录

簌簌 追问

2023-04-04 15:58

老师这个分录的金额是我新购入固定资产的折旧金额吧,那我还可以正常做折旧的业务处理吗?借管理费用100,贷累计折旧100;借:递延收益100, 贷:营业外收入100,这样做对吗?

朴老师 解答

2023-04-04 16:07

同学你好
这个可以的

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相关问题讨论
 借:递延收益, 贷:营业外收入。 做这个分录
2023-04-04 15:38:20
收到专项资金, 借:银行存款 贷:专项应付款。购买兔子,借:专项应付款 贷:银行存款
2019-10-24 11:01:54
借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的
2019-08-16 14:21:21
同学你好 待拨款项目完成后,属于核销部分,报经批准后,冲销“专项应付款”科目,形成资产的,只要工程竣工验收合格,交付使用后,增加固定资产时,就可将形成的资产转专项应付款核销,同时转增资本公积。
2021-07-07 14:51:30
你好! 借:银行存款,贷:营业外收入-拆迁补贴。
2019-07-12 11:58:40
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