4.外购生产用设备一台,取得增值税专用发票,价款2000000,增值税260000元,均以存款支付,税法规定该进项税额允许抵扣。 5.以银行存款支付职工工资600 000元。 6.分配支付的职工工资,其中生产人员342000元,车间管理人员136 800元,行政管理人员114000元,在建工程人员91200元。 .7.计算应由在建工程负担的长期借款利息110000元(分期付息)。
学堂用户jh9d5m
于2022-05-26 10:48 发布 2642次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-26 10:50
同学你好
4
借,固定资产2000000
借,应交税费一应增一进项260000
贷,银行存款2260000
5
借,应付职工薪酬600000
贷,银行存款600000
6
借,生产成本342000
借,制造费用136800
借,管理费用114000
借,在建工程 91200
贷,应付职工薪酬600000
7
借,在建工程 110000
贷,应付利息110000
相关问题讨论

你好,是需要做这4笔业务的分录?
2021-11-10 08:40:02

同学你好
4
借,固定资产2000000
借,应交税费一应增一进项260000
贷,银行存款2260000
5
借,应付职工薪酬600000
贷,银行存款600000
6
借,生产成本342000
借,制造费用136800
借,管理费用114000
借,在建工程 91200
贷,应付职工薪酬600000
7
借,在建工程 110000
贷,应付利息110000
2022-05-26 10:50:37

你好,对的,再根据租期将长期待摊费用转入管理费用。
2019-10-14 14:02:00

你好!是的,可以这样。然后摊销的时候计入费用。
2017-06-07 15:08:16

你好!你们是一般纳税人,装修的不是职工宿舍的话是这样处理
2019-05-10 10:08:28
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