送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-05-26 10:50

同学你好
4
借,固定资产2000000
借,应交税费一应增一进项260000
贷,银行存款2260000
5
借,应付职工薪酬600000
贷,银行存款600000
6
借,生产成本342000
借,制造费用136800
借,管理费用114000
借,在建工程 91200
贷,应付职工薪酬600000
7
借,在建工程 110000
贷,应付利息110000

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相关问题讨论
你好,是需要做这4笔业务的分录? 
2021-11-10 08:40:02
同学你好 4 借,固定资产2000000 借,应交税费一应增一进项260000 贷,银行存款2260000 5 借,应付职工薪酬600000 贷,银行存款600000 6 借,生产成本342000 借,制造费用136800 借,管理费用114000 借,在建工程 91200 贷,应付职工薪酬600000 7 借,在建工程 110000 贷,应付利息110000
2022-05-26 10:50:37
你好,对的,再根据租期将长期待摊费用转入管理费用。
2019-10-14 14:02:00
你好!是的,可以这样。然后摊销的时候计入费用。
2017-06-07 15:08:16
你好!你们是一般纳税人,装修的不是职工宿舍的话是这样处理
2019-05-10 10:08:28
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