老师 我想问一下商贸公司是一般纳税人 发票平进 问
您好, 为什么要平进平出了 答
老师你好,公司取得了一张专用发票,按税法规定进项 问
你好,这个直接加税合计做账就行。 答
8.某个人独资企业2023年主营业务收入750000元,主 问
您好,应纳税所得额=750000-500000-70000-50000-60000(生计费)等于70000 查税率70000*10%-1500等于5500 借:所得税费用 5500 贷:应交税费-个人所得税 5500 个人所得税税率表(经营所得适用) 级数应纳税所得额(含税)税率(%)速算扣除数 1不超过30000元的部分 5 0 2超过30000元至90000元的部分10 1500 3超过90000元至300000元的部分20 10500 4超过300000元至500000元的部分30 40500 5超过500000元的部分35 65500 答
老师:B有帮A公司出货,是帮代采代销,然后B报表不想体 问
你好,利润冲投资款,这是什么道理 你是对方企业章程里的股东,这个是外账吗? 答
老师,我公司到超市购卖商品,我们充值5000元,对方给 问
您好,要入账的,5500元的商品单价都降了,就是单价都变为原价的90.9%=5000/5500 答
我想问一下,审计老师给的调整分录,跨期费用调整,管理费用和其他应付款,我怎么做账呢是借以前年度损益调整 贷其他应付款吗?
答: 同学你好 是之前没做现在补做吗
老师,有几张跨期费用票,可以用以前年度损益调整科目吗
答: 跨年的用这个科目是对的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,想咨询一个问题,老师好,先说下我遇到的情况,我们现在是以2021年4月到2022年3月为一个会计年度,我这边的账务是这么做的,在2021年3月做了一笔分录是:借:管理费用50万,贷:其他应收款50万,然后在21年4月,将3月的分录完全冲销了,又做了一笔分录是:借:以前年度损益调整50万贷:其他应收款50万,这样做账会影响21年4月到22年3月的利润吗
答: 你好,学员,会影响21年4月到22年3月的利润,因为冲销用的损益科目的
老师,以前年度损益调整如何使用,如果去年预提的费用跟后来进来的发票数据一样,是不是就不用以前年度损益调整科目进行,直接进行红冲预提费用那笔分录借管理费用—预提 负数,贷:其他应付款—预提费用 负数?
19年的一个分录 借管理费用,贷其他应付款 2020年做调整,这个费用不存在了,改为借 其他应付款 贷 以前年度损益调整对不对
去年11月份的凭证借:管理费用,财务费用,贷:银行存款,今年应该把管理费用改为其他应付款,我先用红字冲销做正确的时候,财务费用,用不用改为以前年度损益调整?