- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!福利费的进项不能抵扣。不用计入。
2017-05-10 11:34:03
你好,未支付的分录是正确的,现在支付了分录是
借;应付账款,贷;库存现金
2020-05-21 10:44:26
你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
你好,是的,是正确的。
2021-08-15 14:17:45
你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录
借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。
本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
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