公司为员工缴纳的人身保险,账务处理 借:管理费用535.63 应交税费-进项税额 32.13 贷:其他应付款 567.76 同时做进项税额转出 借:管理费用32.13 贷:应交税费-进账税额转出32.13 对吗?
胡筱潇
于2021-08-15 14:16 发布 1409次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2021-08-15 14:17
你好,是的,是正确的。
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你好,是的,是正确的。
2021-08-15 14:17:45
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
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胡筱潇 追问
2021-08-15 14:27
答疑苏老师 解答
2021-08-15 14:29