送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-10 12:02

嗯,不管是当月发放还是次月发放都需要计提是吗?

小火柴 追问

2017-05-10 12:17

那请问由于企业所得税逾期申报,国税罚款500元,分录怎么做?是做借:营业外支出-税收滞纳金贷:银行存款吗?

小火柴 追问

2017-05-10 12:20

前面做的分录是借:营业外支出-罚款支出,需要更正凭证吗?

邹老师 解答

2017-05-10 12:00

你好,需要先计提,然后支付,你直接一笔支付,应付职工薪酬在借方,当然是负数了

邹老师 解答

2017-05-10 12:08

你好,是的

邹老师 解答

2017-05-10 12:17

你好,是的

邹老师 解答

2017-05-10 13:20

你好,需要把罚款支出调整到滞纳金的

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相关问题讨论
你好,需要先计提,然后支付,你直接一笔支付,应付职工薪酬在借方,当然是负数了
2017-05-10 12:00:19
您好,首先在给员工购买车票时做一笔,借:其他应收-员工车票,贷;现金,在发工资时做借:应付工资,贷:其他应收-员工车票
2019-02-23 08:47:07
不是只多计提么,这样做的借xx费用负数 贷应付职工薪酬 负数 咋是做库存现金啊
2019-08-24 11:56:33
你好,开出支票,借:库存现金 贷:银行存款 发放,借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金
2019-10-21 19:25:12
这个与2017年的审计报告无关的事项
2018-04-26 16:09:23
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