- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-10 12:02
嗯,不管是当月发放还是次月发放都需要计提是吗?
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你好,需要先计提,然后支付,你直接一笔支付,应付职工薪酬在借方,当然是负数了
2017-05-10 12:00:19
您好,首先在给员工购买车票时做一笔,借:其他应收-员工车票,贷;现金,在发工资时做借:应付工资,贷:其他应收-员工车票
2019-02-23 08:47:07
不是只多计提么,这样做的借xx费用负数 贷应付职工薪酬 负数 咋是做库存现金啊
2019-08-24 11:56:33
你好,开出支票,借:库存现金 贷:银行存款 发放,借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金
2019-10-21 19:25:12
这个与2017年的审计报告无关的事项
2018-04-26 16:09:23
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