送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-30 18:20

你好 ;     混着冲即可 ; 你到时  就对应做 :原来项目收入    借贷方不变 金额负数即可   

smile🌻 追问

2022-05-30 18:38

只能混着冲,主要是账上我不知道 如何理,开具负数发票的项目增值税为负,有的项目增值税为正,账上分项目不知道如何处理呀

meizi老师 解答

2022-05-30 18:44

你好; 是的。  账上正常红冲即可; 把你之前项目收入借贷方不变 ; 金额负数冲即可   

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相关问题讨论
你好,做账的时候可以在二级科目带上项目名称。分开冲
2022-05-30 21:17:59
你好 ;     混着冲即可 ; 你到时  就对应做 :原来项目收入    借贷方不变 金额负数即可   
2022-05-30 18:20:05
同学你好 不同的项目不能混抵
2022-05-30 16:11:07
同学你好,分录根据红字发票正常对应项目入账,其他项目开具的也根据项目入账,税费正常进销项结转。你这么问是不是你的税费也进行了项目辅助核算?
2022-05-31 16:26:57
你好,你们是小规模还是一般纳税人?
2019-06-14 10:44:09
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