老师我们公司是建筑业,有几个项目财务上分项目核算,增值税附加税也是分项目核算,现在有的项目开具了红字发票,但本月就该项目就没开具正数发票,面其它项目有开具发票,交税时税费是混着冲抵,账务我如何处理呢,回签的老师自已要懂能说详细点,不能做到的就不要回答了,一个问题要提好多遍
smile🌻
于2022-05-31 11:22 发布 497次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,做账的时候可以在二级科目带上项目名称。分开冲
2022-05-30 21:17:59
你好 ; 混着冲即可 ; 你到时 就对应做 :原来项目收入 借贷方不变 金额负数即可
2022-05-30 18:20:05
同学你好
不同的项目不能混抵
2022-05-30 16:11:07
同学你好,分录根据红字发票正常对应项目入账,其他项目开具的也根据项目入账,税费正常进销项结转。你这么问是不是你的税费也进行了项目辅助核算?
2022-05-31 16:26:57
你好,你们是小规模还是一般纳税人?
2019-06-14 10:44:09
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