- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-12 15:13
你好,可以按正数入账,报销多少计入多少
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你好,可以按正数入账,报销多少计入多少
2017-05-12 15:13:12
你好
按实际的原始凭证入账,不需要想那么复杂的
借:其他应收款 3000
贷:银行存款 3000
报销
借:管理费用等 2400
贷:其他应收款 2400
6月份又借款
借:其他应收款 2400
贷:银行存款 2400
现在其他应收的余额就是3000了
2018-07-10 13:40:25
对的,是的,可以这么做。
2023-05-14 11:14:30
你好,那绝对有一笔是错的,银行发生额就只有一个数,怎么有1000和5000,做账都是根据银行发生额做的。
2017-07-23 22:06:00
合归各帐,按照每个人的资金走向做分录。
2019-06-26 13:12:13
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