老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
公司3月收到供应商发票,当天付款,4月收到货入库,这个怎么做分录啊
答: 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;预付账款
你好,老师,请问一下我们因质量问题扣了供应商的款,发票之前开过了,现在有质量扣款单,我怎么做分录?
答: 你好,借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额) 需要针对质量问题开具销售折让发票的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给供应商付了80600,收到的发票是80800,这个要怎么做分录啊?
答: 您好,借;库存商品等科目,80800,贷:现金或者银行存款,80600,应付账款,200。
只争朝夕 追问
2017-05-13 11:48
邹老师 解答
2017-05-13 11:49