送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-13 15:25

您好,那也只能先按您的分录去做了。等最终确定后再统一调整即可。

Lucia 追问

2017-05-13 15:29

@王老师:老师,你觉得按照销量支付尾款我应该按多少来入账比较好呢?

王雁鸣老师 解答

2017-05-13 15:31

您好,先按低比例入账比较好。因来高的比例不知道能否达到。

Lucia 追问

2017-05-13 15:35

@王老师:按150台以下,40%吗?我还是不知道该怎么调整

王雁鸣老师 解答

2017-05-13 15:39

您好,是的。先按150台以下,处理,等年底结算,或者超过150台以后再调整吧。

Lucia 追问

2017-05-13 16:08

@王老师:老师,按150台,40%的话,应付账款=18000*40%=7200,我之前的6000要调成这个数,之前的账务我不去改了,能不能再后面的购货账务中调上来,保证平摊到每台的应付款是7200,其他应付款是14800(供货商开票56800,我们预付34800,这里有个22000的差额,其中7200是尾款,14800就是他们高开的)     2、年终如果确定下来尾款是5400/台,那么7200-5400=1800这个差额是不是要补税,税额怎么计算的?账务又如何处理?

王雁鸣老师 解答

2017-05-13 16:12

您好,1、可以以后再改过来的。2、如果对外开票少开了,或者少确认收入了,那要补税的。税额按少确认收入的来计算。账务处理时记入收入和税金就行。

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您好,那也只能先按您的分录去做了。等最终确定后再统一调整即可。
2017-05-13 15:25:41
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