老师,我们公司之前是试营业,今天才正式开业,举行了 问
同学,你好 借:管理费用-开业费 贷:银行存款 答
公账扣取的手续费,回单打印费之类的要去开票才能 问
您好,可以先本月入账,次月开具发票附到后面的。公账扣取的费用必须要有发票才能税前扣除的 答
老师您好,火车票飞机票,我做账的时候进项税我不用 问
可以的,没问题的哈 答
老师,你好请教个问题,你知道建筑工程行业的负税率 问
增值税税负在2.8%左右 所得税税负1.2%左右 答
老师,社保现在是当月扣当月的吗? 问
一般是当月扣当月的,但有的地方不一样! 答
公司开业购金税盘,记入增值税抵减税额,月末需要转入未交增值税未交增值税吗?借:增值税未交增值税 贷:增值税抵减税额
答: 您好,需要结转的,按您的分录结转即可。
税盘费用抵减增值税(为什么交完税后未交增值税会有借方余额900)(1)购入借管理费用900,贷现金900 (2)抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 (3)结转未交增值税借转出未交增值税,贷未交增值税 (4)交税,借未交增值税 贷银行存款
答: 你好,第(1)和(2)是对的。 3.4不用做……
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
防伪税控年费增值税抵减如何做凭证,我们以前是这样做的,我不是很明白 抵减时:借:应交税金-应交增值税-抵减增值税额 贷现金 转出未交增值税:借 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税金-未交增值税-本期转入数 防伪税控进行税抵减:借 应交税金-未交增值税-本期已交数 贷 应交税金-应交增值税-抵减增值税额
答: 发生时借管理费用,贷现金 减免时借:应交税金-应交增值税-减免税额 贷 营业外收入