1、老师,公司申报上个月的增值税的时候有留抵税,税务局让改成未开票收入,下个月开票再来冲留底税,这个月开了发票,如何冲呢?是把未开票金额那里填负数吗? 2、这个月在申报时,是不是把未开票收入那栏填写负数呢?(这里的未开票栏里填写的数据就是留底税额)。
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于2022-06-07 10:31 发布 1629次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好1. 你开票之前 先在未开票栏次写负数; 然后再开票 栏次去 写金额 2. 是的 。 先写负数
2022-06-07 10:32:57
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您好 那是不是您申报错误,申报错误的话,可以去更正申报
2019-01-24 20:07:52
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是指4月后的增量税额
2019-12-19 13:00:30
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你好,增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。
增量留抵税额=当期期末留抵税额-2019年3月底的期末留抵税额
2022-04-06 17:00:39
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你好
前者是指本年的留抵税额,后者是指本年比上一年多出来的留抵税额
2022-03-09 11:44:00
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