跨月的增值税专票,我这个月开的红字负数,这个月做帐的会计分录怎么做呀,还有是不是只把红字的第一联放在帐里,还是全部放在帐里做附件
含蓄的雪糕
于2017-05-15 16:48 发布 767次浏览
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宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好
借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-08 14:57:32
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您好!建议全部放进去更好查找。
分录跟蓝字一样,只是金额写负数
2017-05-15 16:48:59
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你好,如果是销项发票
借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
如果是进项发票
借;库存商品或原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-09-27 19:20:08
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专票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
附加税,借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税
缴纳,借:应交税费—应交城建税 贷:银行存款
2019-10-25 16:54:45
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你好,做之前相反分录金额正数冲销就是了
2019-01-04 15:21:52
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