送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-15 17:00

您好!这样本身是违法的。挂靠本身是灰色地带,建议你不要把退回这个入账

18985054055 追问

2017-05-15 17:02

@宋老师:那我要怎么做呢?分录怎么去做才可以?

宋生老师 解答

2017-05-15 17:07

您好!外帐本身不可以入。

18985054055 追问

2017-05-15 17:09

@宋老师:我发票已经开给对方单位,钱也收到了,也打给别人了,外帐要怎么做呢?

宋生老师 解答

2017-05-15 17:11

您好!你开发票借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
你钱打给别人建议计入借其他应收款 贷银行存款

18985054055 追问

2017-05-15 17:29

@宋老师:付劳务工资怎么做呢?

宋生老师 解答

2017-05-15 17:30

您好!借主营业务成本-劳务费等 贷银行存款等

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相关问题讨论
您好!这样本身是违法的。挂靠本身是灰色地带,建议你不要把退回这个入账
2017-05-15 17:00:46
同样劳务派遣,发票开具10000元,工资是9000元,怎么做分录?
2017-12-11 15:09:47
借,应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-10-11 17:29:52
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-11-29 15:41:09
借管理费用 劳务费 贷应付账款,
2020-04-06 10:24:37
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