内帐。、按点给的发票款。1、给客户开出的发票怎么做分录?比如200000。2、收款是发票金额200000,5%得点是不是退回去得款10000元,又怎么做分录?
张张
于2017-05-17 17:37 发布 649次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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内账直接做:借:库存现金 贷:营业外收入--票点款
2017-05-17 21:36:57
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借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
实际收款,借:银行存款 贷:应收账款
2019-09-17 10:00:42
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你好,借预付账款贷,银行存款,借成本费用类科目贷预付账款,差额还在预付账款里挂着
2020-07-07 17:44:05
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你好 发票需要按你实际业务开票 多开的退回重开才行
2019-08-16 11:19:15
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你好,不是少付了6元吗?
没有付 体现应付账款,多付就体现在预付账款
2017-05-31 11:50:57
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