- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-17 20:56
如果等付款再做,会有什么问题呢?
相关问题讨论

您好,最好做账,不要等付款时再做账。
2017-05-17 20:49:08

你好,你是直接加税合计做账吗?当时的分录是怎么做的?
2022-04-05 17:55:32

抵扣的发票?退税?
缴纳的可以退。
出口,抵扣的可以退
2019-05-15 18:33:03

10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?
2015-11-26 09:36:43

你好!需要写一个证明或者三角债付款协议
2015-11-11 16:10:13
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王雁鸣老师 解答
2017-05-17 20:49
王雁鸣老师 解答
2017-05-17 20:57