送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-19 15:35

不一样,一张是领料单,一张出库单

方老师 解答

2017-05-18 18:05

你好,你发送的两张图片是一样的。

方老师 解答

2017-05-19 15:56

嗯,看到了,营改增用于集体福利,个人消费,生活服务及客车运输的发票不能做进项抵扣。

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相关问题讨论
你好,你发送的两张图片是一样的。
2017-05-18 18:05:29
你好,不需要的
2016-07-09 11:22:30
视同销售比之前增加了(一)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。(二)单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。(三)财政部和国家税务总局规定的其他情形。取得用于简易征收项目,非应税项目,免税项目,集体福利或个人消费的购进货顾物抵扣了进项的需要进行进项转出。
2017-02-12 10:02:49
是的,可以不用转出了
2017-05-04 16:44:43
您好, 一,视同销售 (1)货物交付他人代销; (委托方的处理,视同买断方式下一般在发出商品时确认收入;收取手续费方式下在收到受托方开来的代销清单时确认收入) (2)销售代销货物; (受托方的处理,按收取的手续费确认收入) (3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送至其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (不确认收入) (4)将自产、委托加工的货物用于非应税项目; 借:在建工程   贷:库存商品    应交税费—应交增值税 (销项税额) (5)将自产、委托加工或购买的货物用于投资; 借:长期股权投资   贷:主营业务收入/其他业务收入    应交税费—应交增值税 (销项税额) (6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; 借:应付股利   贷:主营业务收入    应交税费—应交增值税 (销项税额) (7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; 借:应付职工薪酬   贷:主营业务收入    应交税费—应交增值税(销项税额) 【《企业会计准则讲解》应付职工薪酬处,“企业以自产产品作为非货币性福利提供给职工的,相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理,与正常商品销售相同”】 (8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。 借:营业外支出  贷:库存商品    应交税费—应交增值税(销项税额) 提示:以上8种情况中,第(3)、(4)、(8)种情况不确认收入,其他的情况都要确认收入。 二,进项转出,用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除
2017-05-06 17:36:46
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  • 工资9000,一天八小时,周日加班7.5个小时,应出勤是24

    你好,平日一小时9000/8*24=46.875 加班工资=7*2*46.875=656.25元

  • @郭老师,追问次数用完,你的意思是说旧公司发一部份

    对的是的,3月份的申报不了,你还没有发放不是。

  • 你好老师,新接一公司要报个税,做完个人信息采集后,

    先判断员工是否符合一次性扣除 6 万元政策,该政策需同时满足 3 个条件: 上一纳税年度 1-12 月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税。 上一纳税年度 1-12 月的累计工资薪金收入(含全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过 6 万元 。 本纳税年度自 1 月起,仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。 若员工符合该政策: 登录自然人电子税务局(扣缴端),将税款所属期切换到 1 月。 点击【综合所得申报】-【正常工资薪金所得】-【更多操作】-【减除费用扣除确认】,将相应员工 “是否直接按照 6 万元扣除” 设为 “是”。 再将税款所属期改回当前申报月份,重新计算税款,完成后点击【申报表报送】-【发送申报】。 若之前属期申报表有误,需更正上一属期申报表后,再重新点击 “税款计算”。 若员工不符合该政策: 登录自然人电子税务局(扣缴端),点击【正常工资薪金所得】-【更多操作】-【减除费用扣除确认】。 找到相应员工,将 “是否直接按照 6 万元扣除” 设为 “否” 。 确认后重新点击 “税款计算”,完成后点击【申报表报送】-【发送申报】。

  • 23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况

    你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。

  • 电子专票红冲是怎么操作,个人开的房租发票

    你好,你这个是去税务局代开的吗。

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