- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-19 17:09
你好,可以的
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你好,可以的
2017-05-19 17:09:38
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你好,借:原材料-暂估入库
贷:应付账款
发票来后,红字冲回
借:原材料-暂估入库 红字金额
贷:应付账款 红字金额
然后做出正确的分录
借:原材料
贷:应付账款
2021-12-20 09:37:04
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3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
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您好,现在暂估入库次月不冲回了,等来了发票才冲回的,结转成本也要冲回,再根据发票结转,暂估分录,借,库存商品,贷,应付账款-暂估款。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品。冲回时,借,主营业务成本,负数,贷,库存商品,负数。借,库存商品,负数,贷,应付账款,负数。
2018-01-14 09:47:14
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同学你好,结转损益不需要冲红的;这个月成本冲红了,在月末结转时自然会增加利润的;
2020-10-16 15:07:47
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