老师我是原料供应商,销售开发票给一个制造业客户原料,制造业客户已经拿原料发票加工成品了,这个发票跨月还有点问题,想退回,让客户红字申请,客户说发票已经用了,做成品了,退不出来了,象这种如何解决才能更好
白鼻子黑猫
于2020-10-17 11:38 发布 659次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票
入账。
2021-03-26 05:06:24
你好,可以这样操作的呢
2020-11-17 11:07:58
你好,增值税电子专用发票,还有增值税专用发票。
2021-11-10 15:24:47
您好!正常是不可以的。这样报表跟申报的收入对不上。
2016-03-14 10:44:36
你好,你们单位是销售方的吗?
2022-06-20 10:39:27
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