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林慧
于2021-03-26 01:06 发布 5096次浏览
欢喜老师
职称: 高级会计师,税务师,CMA
2021-03-26 05:06
你好如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票入账。
林慧 追问
2021-03-26 19:12
老师,分录要怎做?
2021-03-26 19:17
老师,暂不入账,要怎么做分录?
欢喜老师 解答
2021-03-26 19:24
你好暂估入账分录:借:管理费用/销售费用-水电费-暂估贷:应付账款发票到了借:应付账款贷:管理费用/销售费用-水电费-暂估按发票金额,借:管理费用/销售费用-水电费-暂估应交税费-应交增值税进项贷:应付账款
2021-03-26 20:13
老师您好!第一笔和第二笔抵冲掉,第三笔才是实际付的电费是不?
2021-03-26 20:15
你好是的,您的理解很正确。
2021-03-26 20:21
这样做对吗
2021-03-26 20:22
谢谢老师!
2021-03-26 20:24
你好是的。可以这样做账。
2021-03-26 20:26
好的,老师!
2021-03-26 20:27
你好祝你学习愉快。能给个好评吗,谢谢
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电费己缴发票跨月才开过来,要怎么冲账?
答: 你好 如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票 入账。
老师,你看看,9月别人给我开的发票,我做到10月了可以吗?发票跨月做账有影响吗
答: 你好,可以这样操作的呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,发票跨月冲红和跨年冲红分别怎么做帐?
答: 你好,你们单位是销售方的吗?
老师我是原料供应商,销售开发票给一个制造业客户原料,制造业客户已经拿原料发票加工成品了,这个发票跨月还有点问题,想退回,让客户红字申请,客户说发票已经用了,做成品了,退不出来了,象这种如何解决才能更好
讨论
3题选什么呢哪些发票跨月需要开具红字信息表?
老师,请问如果实在没有办法2月开的发票能做到3月份的帐里吗
专用发票跨月发现错误,对方已抵扣,怎么处理
客户不打款,发票跨月了怎么办
欢喜老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA
★ 4.98 解题: 852 个
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