- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-24 11:25
那我就是写不加税额的金额吗?麻烦老师了
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您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49

分录是这样,金额需要你去核对一下
2016-05-06 10:21:46

你好,退货的时候,贷方是进项税额,而不是进项税额转出
2021-06-07 15:35:23

一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司
结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品
下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数
然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
付款时:
借:应付账款-**公司
贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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