送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-01 19:14

你好,这样做调整分录
借;应交税费-应交增值税(进项税额)0.01
贷;库存商品0.01

v天天v快乐 追问

2020-04-01 19:23

我是不是可以这样写:借:库存商品-0.01贷:应交税费-应交增值税(进项税额)-0.01

邹老师 解答

2020-04-01 19:24

你好,也可以向你那样写调整分录的

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相关问题讨论
您好 借:库存商品 (负数) 贷:应付账款(负数) 应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
你好,这样做调整分录 借;应交税费-应交增值税(进项税额)0.01 贷;库存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司 结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品 下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数 然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款-**公司 贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16
分录是这样,金额需要你去核对一下
2016-05-06 10:21:46
你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
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