- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-25 11:43
您好!一般是多付了或者少计提了。你要确认是因为什么才能调
相关问题讨论

你好 ; 其他应付款借方有余额 ; 这个说明你们缴纳支付给了社保局 。 你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额
2021-09-07 13:37:56

收到款挂其他应付款
2019-11-09 22:55:03

您好,冲平,摘要不再支付的款项结转,借:其他应付款,贷;营业外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43

计提和发放不一致 借:管理费用998.22贷:其他应付款998.22
2017-04-05 23:34:28

借:其他应付款,贷:管理费用
2017-06-09 10:25:33
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Shirley夏 追问
2017-05-25 12:15
宋生老师 解答
2017-05-25 13:39