送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-25 11:43

您好!一般是多付了或者少计提了。你要确认是因为什么才能调

Shirley夏 追问

2017-05-25 12:15

@宋老师:多付和少计提的调账分录你能都给我下吗?

宋生老师 解答

2017-05-25 13:39

您好!你多计提了就红字冲减计提的,少计提了就补充计提。 
我也不知道你当时计提的分录怎么做的

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相关问题讨论
你好 ;  其他应付款借方有余额 ;  这个说明你们缴纳支付给了社保局 。  你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额 
2021-09-07 13:37:56
收到款挂其他应付款
2019-11-09 22:55:03
您好,冲平,摘要不再支付的款项结转,借:其他应付款,贷;营业外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43
计提和发放不一致 借:管理费用998.22贷:其他应付款998.22
2017-04-05 23:34:28
借:其他应付款,贷:管理费用
2017-06-09 10:25:33
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