去年房租多入了3500(起租期是12月15日,按照整月7000进行的入账)汇算清缴帐务调整做的借:以前年度损益调整3500借:管理费用3500(红字) 借:利润分配-未分利润3500贷:以前年度损益调整3500 您看对吗,去年房租多入了3500(起租期是12月15日,按照整月7000进行的入账)汇算清缴帐务调整做的借:以前年度损益调整3500借:管理费用3500(红字) 借:利润分配-未分利润3500贷:以前年度损益调整3500 您看对吗
沛宝贝
于2017-05-25 14:40 发布 809次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-05-25 14:58
账务处理正确,理论上是这样调账的。但实际工作中很少利用”以前年度损益调整“调账。
实际工作中,你如果不想调,也可以,就是视同12月交了一个月房租,最后一个月计提房租时,少提半个月处理也行。
相关问题讨论
您好
补计提没有通过以前年度损益调整科目,直接用管理费用,汇算清缴的时候不可以算上12月的工资因为您计入当期了
2022-04-28 10:21:45
去年做了管理,费用是多做了吗?
2020-04-21 10:08:44
这个要通过以前年度损益调整处理了。金额那么大
2017-02-27 16:44:56
你好,跨年度了是要用以前年度损益调整科目,没错
2019-06-11 10:45:29
您好,您是费用化的研发支出是吧,
2019-05-27 12:43:40
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