这道题的应交所得税那里的计算过程,不太理解。。为什么要减掉300*75%,然后还要减掉500/10×3/12×75%?而且不应该是乘以175%吗?
double C
于2022-06-29 15:53 发布 840次浏览
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- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
2022-06-29 15:58
你好,对于研发支出,费用化部分可以加计75%扣除,就是费用可以在300的基础上再扣除300*75%,即-300*0.75
形成无形资产的,按资产价值的175%摊销,也就是摊销费用可以多扣75%,2018年折旧3个月
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在三月末就是计提所得税。
2023-03-31 11:20:23
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你好!
具体是什么业务呢
2020-03-29 17:11:06
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应交税费—应交所得税
2021-02-22 16:26:35
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正确的
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2018-11-01 16:27:48
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你好,
比如:
借:所得税费用,1
贷:应交税费应交所得税,1
借:所得税费用,2
贷:递延所得税负债2
2020-02-25 09:39:45
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